本书依据内部审计法规、政策规定和研究成果编写,阐述了审计及内部审计概念、内部审计职责及权限、内部审计业务及内容、内部审计程序及方法、内部审计证据及底稿、内部审计报告及成果运用等方面的知识,以及经济责任、建设项目、内部控制、风险管理、组织治理、合规管理、绩效、信息系统、人工智能、金融保险、行政事业单位内部审计等方面的实务与案例,具有实用性、全面性和创新性的特点。
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