¥98.00
¥168.00
¥95.00
是内部审计质量管理理论与实务的精华,对于今后开展内部审计工作具有很好的借鉴意义
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是内部审计理论与实务的精华,对于今后开展内部审计工作具有很好的借鉴意义
¥80.00
该书有利于内审机构和广大内审人员了解内部审计最新理论成果,借鉴有益的实践经验,促进内部审计工作的创新发展。
¥168.00
审计署2019至2020年度13个内部审计科研课题的结题报告
¥198.00
汇编了审计署2020-2021年度内部审计9个立项科研课题,涉及4个研究方向
¥198.00
9个内部审计科研课题的结题报告,涉及4个研究方向
¥58.00
立足我国经济持续健康发展的时代背景,分析、研究和介绍了我国国有企业内部审计的法律环境、发展趋势、经验做法、存在问题及发展建议
¥76.00
着重论述政府内部控制如何借鉴企业内部控制的研究成果和实践经验,以及在实务中如何建立和运行内部控制体系。本书以务实、开放的视角探究政府内部控制,对理论探究者、政府及非盈利组织的管理者和执行者,都富有积极的启示和意义。
¥72.00
最实用、最具权威性的联邦政府审计指南。
¥82.00
本书为遵循萨班斯—奥克斯利法案404条款提供了高度可行而又简单实用的方法,不仅为公司精简遵循流程提供了详细指导,而且使流程更易管理,并可在以后年度中反复使用
¥56.00
作者理查德•F.钱伯斯将本书的第一版出版以后的五年里,感觉在其职业生涯中又有了许多新的感悟和体会,同时也在分享这些新的经验和教训。出去这个原因,作者感到自己有责任进一步修订和完善《感悟审计职业生涯》一书,与读者分享如何用新的视角审视书中已经提出的经验,以及作者在过去五年中又有哪些新的感悟。
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值得参考的实践经验
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